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        @納稅人,十月份大征期這份納稅申報(bào)提醒請(qǐng)收好!

        時(shí)間:2023年10月14日 信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊: 加入收藏 】【 字體:

        提醒一:小規(guī)模納稅人免征增值稅政策

        @納稅人,十月份大征期這份納稅申報(bào)提醒請(qǐng)收好!
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            對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人需要分別對(duì)應(yīng)填寫(xiě)哦~

            點(diǎn)擊“查看原文”了解細(xì)政策


        操作方法

           1.免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)在第10欄或者第11欄

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            2.減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)填寫(xiě)在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。

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            3.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在第18欄次增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

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        提醒二:個(gè)體工商戶減半征收個(gè)人所得稅

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            對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶不區(qū)分征收方式,均可享受哦~

            點(diǎn)擊“查看原文”可了解詳細(xì)政策。


        操作方法

            1.將減免稅額填入對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表“減免稅額”欄次,并附報(bào)《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》

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        提醒三:企業(yè)吸收重點(diǎn)群體就業(yè)

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            企業(yè)享受吸收重點(diǎn)群體就業(yè)優(yōu)惠政策要注意做好人員信息采集哦~

            點(diǎn)擊“查看原文”可了解詳細(xì)政策。


        操作方法

           方法一:

        1.依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【身份信息報(bào)告】-【重點(diǎn)群體人員信息采集】

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            2.納稅人在申報(bào)增值稅時(shí),可在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》-“減免性質(zhì)代碼及名稱”欄選擇適用政策。

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        方法二:如納稅人未完成信息采集,在申報(bào)增值稅選擇相關(guān)減免政策時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出采集窗口,可在此處補(bǔ)充完成信息采集。

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        提醒四:優(yōu)化預(yù)繳申報(bào)享受研發(fā)費(fèi)用

        加計(jì)扣除政策

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           7月份預(yù)繳申報(bào)期未選擇享受優(yōu)惠的企業(yè),可自主選擇在10月份預(yù)繳申報(bào)或年度匯算清繳時(shí)統(tǒng)一享受哦~

            點(diǎn)擊“查看原文”可了解詳細(xì)政策。


        操作方法

           1.企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,應(yīng)填報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第7欄

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            2.根據(jù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用情況(上半年或前三季度)填寫(xiě)《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)。

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            注:《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳椤?/p>



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